ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ‎
175,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
28.57%
28.57%
125,000.00
2
รายการงบประจำ‎
246,000.00
0.00
77,800.00
77,800.00
31.62%
31.62%
168,200.00
3
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นท‎
273,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
36.63%
36.63%
173,000.00
4
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างป‎
210,000.00
0.00
110,000.00
110,000.00
52.38%
52.38%
100,000.00
5
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารั‎
58,920.00
0.00
39,212.00
39,212.00
66.55%
66.55%
19,708.00
6
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้‎
102,820.00
0.00
70,050.00
70,050.00
68.12%
68.12%
32,770.00
7
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและ‎
1,400,000.00
0.00
1,003,460.00
1,003,460.00
71.67%
71.67%
396,540.00
8
รายการงบประจำ‎
626,660.00
0.00
481,398.06
481,398.06
76.81%
76.81%
145,261.94
9
รายการงบประจำ‎
509,340.00
0.00
411,715.00
411,715.00
80.83%
80.83%
97,625.00
10
รายการงบประจำ‎
4,015,860.00
0.00
3,346,550.00
3,346,550.00
83.33%
83.33%
669,310.00
11
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน‎
24,452,378.00
0.00
20,493,281.00
20,493,281.00
83.80%
83.80%
3,959,097.00
12
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำ‎
6,453,700.00
0.00
5,457,220.00
5,457,220.00
84.55%
84.55%
996,480.00
13
รายการงบประจำ‎
6,941,366.00
0.00
6,457,081.91
6,457,081.91
93.02%
93.02%
484,284.09
14
รายการงบประจำ‎
1,522,555.00
0.00
1,425,011.00
1,425,011.00
93.59%
93.59%
97,544.00
15
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการ‎
160,970.00
0.00
155,370.00
155,370.00
96.52%
96.52%
5,600.00
16
รายการงบประจำ‎
6,891,959.00
0.00
6,683,799.08
6,683,799.08
96.97%
96.97%
208,159.92
17
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน‎
314,070.00
0.00
305,097.50
305,097.50
97.14%
97.14%
8,972.50
18
รายการงบประจำ‎
675,940.00
0.00
663,440.00
663,440.00
98.15%
98.15%
12,500.00
19
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ‎
819,000.00
0.00
804,000.00
804,000.00
98.16%
98.16%
15,000.00
20
ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ‎
137,182,277.00
0.00
136,921,297.00
136,921,297.00
99.80%
99.80%
260,980.00
21
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้า‎
306,500.00
0.00
306,400.00
306,400.00
99.96%
99.96%
100.00
22
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต‎
1,424,300.00
0.00
1,424,300.00
1,424,300.00
100.00%
100.00%
0.00
23
รายการงบประจำ‎
140,000.00
0.00
140,000.00
140,000.00
100.00%
100.00%
0.00
24
รายการงบประจำ‎
100,626.00
0.00
100,626.00
100,626.00
100.00%
100.00%
0.00
25
รายการงบประจำ‎
80,000.00
0.00
80,000.00
80,000.00
100.00%
100.00%
0.00
26
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ‎1 ‎จังหวัด ‎1 ‎ศูนย‎
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
100.00%
100.00%
0.00
27
รายการงบประจำ‎
16,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
100.00%
100.00%
0.00
28
เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ‎
16,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
195,145,241.00
0.00
187,169,108.55
187,169,108.55
95.91%
95.91%
7,976,132.45
×
×
×