1 |
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
|
175,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
28.57% |
28.57% |
125,000.00 |
2 |
รายการงบประจำ
|
246,000.00 |
0.00 |
77,800.00 |
77,800.00 |
31.62% |
31.62% |
168,200.00 |
3 |
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นท
|
273,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
36.63% |
36.63% |
173,000.00 |
4 |
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างป
|
210,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
52.38% |
52.38% |
100,000.00 |
5 |
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารั
|
58,920.00 |
0.00 |
39,212.00 |
39,212.00 |
66.55% |
66.55% |
19,708.00 |
6 |
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้
|
102,820.00 |
0.00 |
70,050.00 |
70,050.00 |
68.12% |
68.12% |
32,770.00 |
7 |
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและ
|
1,400,000.00 |
0.00 |
1,003,460.00 |
1,003,460.00 |
71.67% |
71.67% |
396,540.00 |
8 |
รายการงบประจำ
|
626,660.00 |
0.00 |
481,398.06 |
481,398.06 |
76.81% |
76.81% |
145,261.94 |
9 |
รายการงบประจำ
|
509,340.00 |
0.00 |
411,715.00 |
411,715.00 |
80.83% |
80.83% |
97,625.00 |
10 |
รายการงบประจำ
|
4,015,860.00 |
0.00 |
3,346,550.00 |
3,346,550.00 |
83.33% |
83.33% |
669,310.00 |
11 |
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
|
24,452,378.00 |
0.00 |
20,493,281.00 |
20,493,281.00 |
83.80% |
83.80% |
3,959,097.00 |
12 |
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำ
|
6,453,700.00 |
0.00 |
5,457,220.00 |
5,457,220.00 |
84.55% |
84.55% |
996,480.00 |
13 |
รายการงบประจำ
|
6,941,366.00 |
0.00 |
6,457,081.91 |
6,457,081.91 |
93.02% |
93.02% |
484,284.09 |
14 |
รายการงบประจำ
|
1,522,555.00 |
0.00 |
1,425,011.00 |
1,425,011.00 |
93.59% |
93.59% |
97,544.00 |
15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการ
|
160,970.00 |
0.00 |
155,370.00 |
155,370.00 |
96.52% |
96.52% |
5,600.00 |
16 |
รายการงบประจำ
|
6,891,959.00 |
0.00 |
6,683,799.08 |
6,683,799.08 |
96.97% |
96.97% |
208,159.92 |
17 |
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
|
314,070.00 |
0.00 |
305,097.50 |
305,097.50 |
97.14% |
97.14% |
8,972.50 |
18 |
รายการงบประจำ
|
675,940.00 |
0.00 |
663,440.00 |
663,440.00 |
98.15% |
98.15% |
12,500.00 |
19 |
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ
|
819,000.00 |
0.00 |
804,000.00 |
804,000.00 |
98.16% |
98.16% |
15,000.00 |
20 |
ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
|
137,182,277.00 |
0.00 |
136,921,297.00 |
136,921,297.00 |
99.80% |
99.80% |
260,980.00 |
21 |
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้า
|
306,500.00 |
0.00 |
306,400.00 |
306,400.00 |
99.96% |
99.96% |
100.00 |
22 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต
|
1,424,300.00 |
0.00 |
1,424,300.00 |
1,424,300.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
23 |
รายการงบประจำ
|
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
24 |
รายการงบประจำ
|
100,626.00 |
0.00 |
100,626.00 |
100,626.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
25 |
รายการงบประจำ
|
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
26 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย
|
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
27 |
รายการงบประจำ
|
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
28 |
เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
|
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |